一、部门基本情况
(一)所属单位。机关设行政单位1个。
(二)人员构成。行政编制6人,实有在职6人
(三)统战部工作职责:
(1)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向校党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。
(2)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,贯彻落实好民主党派和无党派人士的方针政策。支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。协助民主党派做好组织发展和思想政治工作,支持各民主党派和无党派人士基层组织依照宪法和各自的章程独立自主开展活动,并积极提供必要的工作条件。
(3)同党外知识分子特别是其中代表人士保持密切联系,做好重大节日对党外代表人士的走访慰问工作,充分发挥党外知识分子在学校教学、科研和行政管理中的政治协商、民主监督作用。
(4)协助党委召开党外人士座谈会、情况通报会,听取各民主党派和无党派人士对学校工作中重大问题决策的意见和建议。
(5)根据相关政策,认真做好党外干部的培养选拔、推荐安排和使用管理工作。关心、支持在各级人大、政协和政府部门任职的党外人士的工作,积极帮助他们解决思想、工作和生活中的实际问题。
(6)配合学校外事部门做好台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞来校访问、探亲访友的接待工作,做好出境探亲人员的有关工作。从政治上、思想上、生活上关心港澳台属和侨眷属,鼓励和支持他们为增进交流、促进祖国完全统一多作贡献。
(7)协助有关部门做好出国和归国留学人员的思想政治工作。发挥留学人员的优势,为留学人员在我校施展才华、建功立业提供广阔的舞台。
(8)做好民族和宗教工作。贯彻落实民族、宗教工作的方针政策和法律法规,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,做好少数民族干部的培养和举荐工作。
(9)完成校党委和上级业务领导部门交办的其他工作。
(10)做好统战部的日常管理和来访接待工作。
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指先为为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)收入情况。统战部部本年度预算总收入为206万元,比上年减少24万元,减少12%,减少的主要原因是人员工资调出。
(二)支出情况。本年度支出预算206万元,比上年增加244万元,比上年减少24万元,减少12%,减少的主要原因是人员工资调出。其中:
按支出项目类别:1、基本支出141万元,包括:人员经费支出80万元,公用经费支出61万元;2、项目支出65
万元,包括:商品服务支出65万元。
按支出功能分类科目:一般公共服务支出206万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出69万元,商品和服务支出128万元,对个人和家庭的补助支出9万元。
三、支出预算分类汇总表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映统战部年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源。一般预算财政拨款收入,是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源有偿使用收入。
(二)支出科目(支出功能分类科目)。一般公共服务,指反映统战部提供一般公共服务的支出,包括统战部部门在职人员工资、公用经费等基本支出和统战部门对全市系统专项业务等方面的项目支出。
四、支出预算总表说明
本表按功能分类科目编制,反映组统战部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中人员经费、公用经费反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明
本表按功能分类科目和资金来源编制,反映统战部部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
六、“三公”经费支出预算表说明
本表按资金来源编制,反映统战部部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况(因财政部门上年决算数尚未批复,仅公开2017年预算数)。