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海事局2017年部门预算编制说明
来源:    时间:2017年04月07日    

 一、部门基本情况

(一)所属单位。事业单位1个。

(二)人员构成。事业编制5人,实有在职人数5人。

(三)海事局职责。承担辖区内通航水域水路运政管理工作;承担船舶登记、船舶安全检查工作;承担水上交通安全管理、船舶污染水域的防止和水上救助的组织工作;承担水上交通事故查处工作。

二、收支预算总表说明

(一)收入情况。本年度预算总收入为53万元,比上年增加4万元,增长8%,增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增长。

(二)支出情况。本年度支出预算53万元,比上年增加4万元,增长8%,增加主要原因是人员工资增长。其中:

按支出项目类别:基本支出53万元,包括:人员经费支出51万元,公用经费支出2万元;

按支出功能分类科目:一般公共服务支出5万元,交通运输支出48万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出46万元,商品和服务支出2万元,对个人和家庭的补助支出5万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映海事局部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源。一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)。一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括海事局在职人员工资、公用经费等基本支出。

交通运输支出,指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

四、“三公”经费支出预算表说明

本表按资金来源编制,反映海事局部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况(因财政部门上年决算数尚未批复,仅公开2017年预算数)。