一、部门基本情况
(一)所属单位。机关设行政单位1个.
(二)人员构成。行政编制3人,实有在职人数3人。
1、认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规。
2、制定街道妇女工作计划,并组织实施。
3、宣传有关法律、法规,促进社区内法制教育,依法维护妇女儿童的合法权益。
4、加强社区妇女组织建设,认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求,完善妇女工作。
5、认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件。
6、加强对妇女群众思想教育,提倡“四自精神”。
7、完成好街道妇联工作,组织检查、考核社区妇联工作。
8、普及家庭教育知识,开展“文明家庭”创建活动。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等,人员经费支出以及办公费、取暖费等日常公用经费支出.
(一)收入情况。妇女联合会本年度预算总收入为4万元,比上年增加1万元,增长25%,增加的主要原因是一般公共预算拨款增长。
(二)支出情况。本年度支出预算4万元,比上年增加1万元,增25%,增加的主要原因是办公费增加。其中:
按支出项目类别:基本支出4万元,包括:公用经费支出4万元包括:商品服务支出4万元。
按支出功能分类科目:一般公共服务支出4万元
按支出经济分类科目:商品和服务支出4万元
三、支出预算分类汇总表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映妇女联合会部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源。一般预算财政拨款收入,是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。
(二)支出科目(支出功能分类科目)。一般公共服务,指反映妇女联合会提供一般公共服务的支出,公用经费等基本支出。
四、支出预算总表说明
本表按功能分类科目编制,反映妇女联合会部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。
五、“三公”经费支出预算表说明
本表按资金来源编制,反映妇女联合会部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况(因妇女联合会部门上年决算数尚未批复,仅公开2017年预算数)。